Agrega pagos a tus facturas de ventas

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Con la funcionalidad de pagos recibidos, podrás agregar pagos a tus facturas de ventas y así saldar el monto por cobrar de cada venta.

Agrega pagos a tus facturas de ventas

Paso a paso:

  1. ngresa con tu usuario y contraseña Onexfy.
  2. Dirígete al menú “Ventas“.
  3. Haz clic en la opción del menú “Pagos recibidos“.
  4. Verás en la parte derecha de la pantalla un botón para “Agregar nuevo pago recibido“, haz clic en él.
  5. Completa la información de las secciones. Más adelante te explicamos cómo hacerlo.
  6. Para conservar los cambios haz clic en “Pagar“.

Observa: 

Información a suministrar

Sección registro del pago recibido

Fecha: corresponde a la fecha del pago recibido.

Cliente: podrás seleccionar un cliente desde tu lista de terceros.

Nota: se muestra un campo con el saldo a favor del cliente.

Sección facturas pendientes de cobro

En esta sección observarás los siguientes campos:

Facturas: corresponde al listado de facturas pendientes de cobro que tenga asociadas el cliente seleccionado.

Cartera: podrás seleccionar el bolsillo de banco o caja al cual desees ingresar el pago.

Centro de costo: mostrará el centro de costo asociado a la factura a cobrar.

Método de pago: elige una opción entre los métodos de pago disponibles.

Total: se visualiza el monto total de cada factura.

Pagado: en caso de que la factura de venta tenga abonos a su saldo, se visualiza el monto cobrado.

Por pagar: es el monto pendiente de cobro.

Monto a pagar: coloca la cantidad completa del saldo de la factura de venta, o el monto que esta siendo recibido.

Observaciones: podrás colocar información sobre el pago recibido.

Agrega pagos desde las facturas de ventas

Existen dos opciones para agregar pagos recibidos desde el menú de ventas:

Agrega un pago recibido al momento del registro de la factura.

  1. Dirígete al menú “Ventas“ y haz clic en la opción del menú “Ventas“.
  2. Completa los pasos para crear una venta online.
  3. Luego haz clic sobre el botón “Guardar y agregar pago“.
  4. Haz clic en el ícono de adicción para “Agregar pago“.
  5. Completa los datos de las secciones. Más adelante te explicamos cómo hacerlo.
  6. Para conservar los cambios haz clic en “Pagar“.

Observa:

Información a suministrar

Fecha: corresponde a la fecha del pago recibido.

Nombre o razón social: este campo ya estará relleno, pues corresponde al cliente asociado a la factura seleccionada desde el listado de ventas.

Bolsillo: podrás seleccionar el bolsillo de banco o caja al cual desees ingresar el pago.

Canal de pago: elige una opción entre los métodos de pago disponibles.

Total: se visualiza el monto total de cada factura.

Cobrado: en caso de que la factura de venta tenga abonos a su saldo, se visualiza el monto cobrado.

Por cobrar: es el monto pendiente de cobro.

Monto a cobrar: coloca la cantidad completa del saldo de la factura de venta, o el monto que esta siendo recibido.

Observaciones: podrás colocar información sobre el pago recibido.

Agrega un pago recibido desde el listado de ventas.

  1. Dirígete al menú “Ventas“ y haz clic en la opción del menú “Ventas“.
  2. En el listado de las ventas, ve a la columna de “detalles” y haz clic en el ícono de “Pagar factura“.
  3. Haz clic en el ícono de adicción para “Agregar pago“.
  4. Completa los datos de las secciones. Más adelante te explicamos cómo hacerlo.
  5. Para conservar los cambios haz clic en “Pagar“.

Observa:

Información a suministrar

Fecha: corresponde a la fecha del pago recibido.

Nombre o razón social: este campo ya estará relleno, pues corresponde al cliente asociado a la factura seleccionada desde el listado de ventas.

Bolsillo: podrás seleccionar el bolsillo de banco o caja al cual desees ingresar el pago.

Canal de pago: elige una opción entre los métodos de pago disponibles.

Total: se visualiza el monto total de cada factura.

Cobrado: en caso de que la factura de venta tenga abonos a su saldo, se visualiza el monto cobrado.

Por cobrar: es el monto pendiente de cobro.

Monto a cobrar: coloca la cantidad completa del saldo de la factura de venta, o el monto que esta siendo recibido.

Observaciones: podrás colocar información sobre el pago recibido.

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